第一部分概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分西藏自治区日喀则团市委2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分西藏自治区日喀则团市委2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分名词解释
一、部门决算单位构成
日喀则市团市委为日喀则市群众团体组织部门,正处级单位,财政一级预算单位,纳入西藏自治区2023年度部门决算编制范围的单位为行政单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
共青团日喀则市委员会的主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等工作。具体如下:
贯彻执行市委、市政府和区团委的决议指示,领导全日喀则共青团、全青年联合会、学生联合会及少先队工作;研究制定团的工作计划和具体任务,指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实,加强团的组织建设、思想建设和团的干部队伍建设;调查了解青年思想状况,反应青年的意见和要求,在与人民根本利益保持一致的前提下,代表青年的利益,参与处理协调各种与青少年活动相关的工作;指导并组织青少年思想教育和爱国主义教育、反分裂、维护祖国统一、维护民族团结的教育,努力造就一代四有新人,动员、组织青年围绕党的中心工作,积极开展各项实践活动,为日喀则两个文明建设多做贡献;负责青年联合会和青年统战工作,负责全部青少年友好交流工作;研究青年运动,青少年的工作理论;负责组织指导各级团组织办好团办实体,承办实施“希望工程”的有关工作;按青年联合会章程开展工作;承办市委、市政府交办的其它事项。
(二)部门机构设置
部门内设机构3个科室。具体如下:
内设职能科室主要有办公室(包括财务室和机关后勤服务中心)、青年发展科(学少科)、组织宣传与基层建设科,所属事业单位青少年活动中心。
共青团日喀则市委员会现实有行政人员11人,事业人员7人,事业技术工人1名。
第二部分 西藏自治区日喀则团市委2023年度部门决算表
(详见附表1-9)
一、收入支出决算总体情况说明
西藏自治区日喀则团市委2023年收入总计为1071.73万元(含年初结转和结余28.50万元),2022年收入总计为1071.72万元,同比增加0.01万元,增加率0.01%。2023年支出合计1071.73万元,2022年支出合计1071.72万元,同比增加0.01万元,增加率0.01%。
二、收入决算情况说明
西藏自治区日喀则团市委2023年本年收入合计1071.73万元,其中:一般公共服务支出拨款收入1043.24万元。
三、支出决算情况说明
西藏自治区日喀则团市委2023年本年支出合计1071.73万元,其中:基本支出958.62万元,占支出合计的89.44%;项目支出113.12万元,占支出合计的10.56%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
西藏自治区日喀则团市委2023年一般公共预算财政拨款1043.24万元,年初一般公共预算财政拨款结转结余28.50万元,收入总计1071.73万元。2023年本年支出合计1071.73万元,其中:一般公共服务支出939.24万元、文化旅游体育与传媒支出29.03万元、社会保障和就业支出40.60万元、卫生和健康支出20.55万元、住房保障支出42.31万元。年末财政拨款结转结余0万元。
(二)财政拨款支出决算总体情况
西藏自治区日喀则团市委2023年一般公共预算财政拨款支出1071.73万元,其中:基本支出958.62万元,项目支出113.12万元。
(三)财政拨款支出决算结构情况
西藏自治区日喀则团市委2023年一般公共预算财政拨款支出1071.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出939.24万元,占 87.63%;社会保障和就业支出40.60万元,占3.98%;卫生和健康支出万20.55元,占1.91%;住房保障支出42.31万元,占3.94%。
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1071.73 | 958.62 | 113.12 | |
201 | 一般公共服务支出 | 939.24 | 855.16 | 84.08 |
20129 | 群众团体事务 | 939.24 | 855.16 | 84.08 |
2012901 | 行政运行 | 855.16 | 855.16 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.03 | 0.00 | 29.03 |
20701 | 文化和旅游 | 29.03 | 0.00 | 29.03 |
2070108 | 文化活动 | 29.03 | 0.00 | 29.03 |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.60 | 40.60 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.77 | 38.77 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.77 | 38.77 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.96 | 16.96 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 42.31 | 42.31 | 0.00 |
(四)西藏自治区日喀则团市委2023年财政拨款支出决算具体情况如下:
1.一般公共服务支出——群众团体事务939.24万元,其中:一般行政管理事务1.08万元;2.社会保障和就业支出——社会保障和就业支出40.60万元,其中:行政事业单位养老支出38.77万元——机关事业单位基本养老保险缴费支出38.77万元;财政对其他社会保险基金的补助1.83万元——财政对工伤保险基金的补助和财政对生育保险基金的补助0.14万元——其他财政对社会保险基金的补助1.7万元;3.卫生和健康支出——财政对基本医疗保险基金的补助20.55万元,其中:行政单位医疗的补助16.96万元、公务员医疗补助的补助3.59万元;
4.住房保障支出——住房改革支出42.31万元,其中:住房公积金支出42.31万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(单位:万元)
项目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合计 | 8.54 | 8.54 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
其中:(1)因公出国(境)团组数 | |||
(2)因公出国(境)团人数 | |||
2.公务接待费 | 0.04 | 0.04 | |
其中: (1)公务接待的批次 | |||
(2)公务接待的人数 | |||
3.公务用车经费 | 8.50 | 8.50 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 8.50 | 8.50 | |
(2)公务用车购置数 | |||
(3)公务用车保有量 | 2 |
2023年三公经费决算数8.54万元,2022年三公经费决算数8.54万元。
具体如下:
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0.04万元。
3公务用车运行维护费8.50万元,原因一是我单位2台车辆使用年限较长,加之年初按照要求在高海拔县区蹲点时间较长,路途遥远且路况差,导致车辆维修费及油料费超支。
六、2023年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况
2023年西藏自治区日喀则团市委履行职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费958.62万元。
(二)机关运行经费预算的内容
基本支出,包括两部分;一部分是人员经费906.74万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费51.88万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
七、政府采购情况说明
我单位2023年度没有政府采购支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,西藏自治区日喀则团市委共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。
九、预算绩效情况说明
2023年西藏自治区日喀则团市委深入贯彻落实全面实施预算绩效管理,牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快预算执行进度,进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作,大力加强预算绩效管理制度,进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。
十、扶贫资金情况说明。
西藏自治区日喀则团市委无扶贫资金使用情况。
十一、债务情况说明。
西藏自治区日喀则团市委无政府债券资金使用情况。
十二、重点、重大项目信息
2023年西藏自治区日喀则市团市委无专项资金。
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
备注:本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。